????
陸豐市地方公路管理站2017年部門預(yù)算編制說明
2017-04-17 15:04:55 預(yù)算股 字體:

陸豐市地方公路管理站2017年部門      預(yù)算公開說明情況
目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
(一)單位性質(zhì)和基本職能,機構(gòu)設(shè)置
陸豐市地方公路管理站設(shè)有4個職能股,人事秘書股、財務(wù)股、生產(chǎn)股、路政股。 
陸豐市地方公路管理站是市政府主管全市地方公路工作的職能部門,主要職能,負責全部地方公路的管理養(yǎng)護、災(zāi)害搶修與保通、綠化等工作。
(二)人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
陸豐市地方公路管理站共有編制146名 ,在職人員130人(其中財政供養(yǎng)60人);離退休74人(其中財政供養(yǎng)7人),遺囑供養(yǎng)3人。
第二部分2017年度部門預(yù)算公開表具體公開表格見附件:
第三部分2017年度部門預(yù)算情況說明
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算
一、部門預(yù)算收入情況
2017年部門預(yù)算收入總計755.29萬元,其中財政預(yù)算撥款收入755.29萬元。與上年相比總收入增加411.39萬元,增長120%,主要原因是增加工資福利支出、離退休費、住房公積金。
二、部門預(yù)算支出情況
(一)工資福利支出部分
在職人員支出538萬元;包括基本工資215.6萬元,津補貼200.8萬元,獎金24萬元,社會保險繳費66.6萬元,其他工資福利31.1萬元。其中財政撥款538萬元。
(二)商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共30.2萬元,包括定額公用經(jīng)費28萬元,基本專項支出2萬元,財政撥款30.2萬元?;緦m椫С雒骷殻汗珓?wù)用車運行維護經(jīng)費2萬元。
(三)個人和家庭補助部分
離退休人員工資性支出123.78萬元,住房公積金33萬元 ,醫(yī)療費24.98萬元,其他對個人和和家庭補助(遺屬生活補助和福利費)5萬元。其中財政撥款187萬元。
三、政府采購安排預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
四、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車1輛,資產(chǎn)變動情況為:2017年無公務(wù)用車變動。
五、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
六、政府性基金預(yù)算情況表說明
我單位沒有政府性基金預(yù)算。
七、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息
本部門2017年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 2萬元,預(yù)算支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。
(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%,2017年度因公出國(境)費預(yù)算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。
(二)“公務(wù)用車購置和運行費”細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”公開。公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2 萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量1 輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%
(三)公務(wù)接待費預(yù)算0萬元。2017年公務(wù)接待費預(yù)算支出與上年度持平。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
 
 
 
陸豐市地方公路管理站

 

相關(guān)附件
關(guān)聯(lián)稿件:
相關(guān)附件:
- -
在线观看激情AV更新,99久久无码精品一区二区毛片,久久无码视频高清,亚洲欧美中文字幕
<tr id="6fyeg"><button id="6fyeg"></button></tr>

<small id="6fyeg"></small>

  • <rt id="6fyeg"><dfn id="6fyeg"><p id="6fyeg"></p></dfn></rt>
  • <li id="6fyeg"></li>
    1. <span id="6fyeg"></span>