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2017年度陸豐市扶貧辦預(yù)算編制說(shuō)明
2017-04-17 11:32:38 預(yù)算股 字體:

 

2017年度陸豐市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

目錄

第一部分 部門(mén)概況

第二部分 2017年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分 2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第五部分 名詞解釋

 

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)基本情況

 (一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

本部門(mén)預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算,下屬單位為市扶貧培訓(xùn)服務(wù)中心。

陸豐市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是市政府行政職能部門(mén),正科級(jí)單位,內(nèi)設(shè)綜合股、業(yè)務(wù)股2個(gè)股室。

主要職能:

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)扶貧開(kāi)發(fā)的方針政策。

2、擬訂扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃,組織指導(dǎo)貧困地區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作,制定扶貧開(kāi)發(fā)的具體實(shí)施方案。

3、負(fù)責(zé)扶貧資金的上報(bào)、管理、監(jiān)督工作。

 

(二)人員構(gòu)成情況

 陸豐市扶貧辦人員編制8人,其中行政編制3名、事業(yè)編制5名。現(xiàn)有在編在崗人員5名。 

 

第二部分 2017年陸豐市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門(mén)預(yù)算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件:預(yù)算公開(kāi)表

 

 

第三部分 2017年陸豐市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算說(shuō)明

本部門(mén)2017年部門(mén)預(yù)算收入合計(jì)61.8萬(wàn)元,與上年相比,收入總計(jì)增加9.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.2%。主要原因是增加工資福利支出。其中:財(cái)政預(yù)算撥款收入61.8萬(wàn)元,無(wú)其他收入。

 

二、支出預(yù)算說(shuō)明

本部門(mén)2017年部門(mén)預(yù)算支出合計(jì)61.8萬(wàn)元,與上年相比,支出合計(jì)增加9.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.2%。主要原因是增加增加工資福利支出。其中:財(cái)政撥款支出61.8萬(wàn)元,占本年度支出合計(jì)的100%。其中:1、人員支出38.3萬(wàn)元(包括:工資福利34.4萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1.7萬(wàn)元、住房公積金2.2萬(wàn)元);2、公務(wù)費(fèi)3.5萬(wàn)元;3、基本專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

 

三、三公經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.3萬(wàn)元,支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元,下降0%。其中:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2017年度因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬(wàn)元,下降0%。下降的主要原因是:本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)(境)。

(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的87%,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元,用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē),公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元,下降0%。與去年持平。

(三)公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)調(diào)研。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元,下降0%。與去年持平。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.5萬(wàn)元,比上年減少0.7萬(wàn)元,減少30%,主要原因是嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,控制費(fèi)用開(kāi)支。其中:辦公費(fèi)3.5元,印刷費(fèi)4萬(wàn)元,郵電費(fèi)1.2萬(wàn)元,差旅費(fèi)5000元,維修(護(hù))1.5萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)3.5萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn),公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0.9萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.6萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出1.5萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至201711日,本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車(chē)1輛,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2017無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

 

 

第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)

 

 

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。  

 

 

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